2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
【 조 직 별 】
(단위:천원)
세 출 총 괄 표
구 분
구성비
구성비
증감율
예 산 액
전년도예산액
비교증감
총 계
318,200,000
100.00 %
287,200,000
100.00 %
31,000,000
10.79 %
본청
264,842,251
83.23 %
222,034,714
77.31 %
42,807,537
19.28 %
기획감사팀
13,220,237
4.15 %
12,395,536
4.32 %
824,701
6.65 %
기획감사팀
13,220,237
4.15 %
12,395,536
4.32 %
824,701
6.65 %
경제활성화팀
6,196,984
1.95 %
5,148,996
1.79 %
1,047,988
20.35 %
경제활성화팀
6,196,984
1.95 %
5,148,996
1.79 %
1,047,988
20.35 %
투자유치팀
4,993,891
1.57 %
3,188,795
1.11 %
1,805,096
56.61 %
투자유치팀
4,993,891
1.57 %
3,188,795
1.11 %
1,805,096
56.61 %
주민생활지원국
142,710,948
44.85 %
116,165,382
40.45 %
26,545,566
22.85 %
자치행정과
17,266,809
5.43 %
14,609,610
5.09 %
2,657,199
18.19 %
주민생활지원과
25,759,285
8.10 %
22,491,957
7.83 %
3,267,328
14.53 %
사회복지과
36,189,148
11.37 %
29,253,388
10.19 %
6,935,760
23.71 %
정보통신과
4,184,386
1.32 %
3,033,574
1.06 %
1,150,812
37.94 %
세무과
707,745
0.22 %
760,065
0.26 %
△52,320
△6.88 %
회계과
44,036,496
13.84 %
30,480,330
10.61 %
13,556,166
44.48 %
민원봉사과
340,656
0.11 %
315,387
0.11 %
25,269
8.01 %
문화관광과
14,226,423
4.47 %
15,221,071
5.30 %
△994,648
△6.53 %
지역개발국
97,720,191
30.71 %
85,136,005
29.64 %
12,584,186
14.78 %
새마을교통과
12,580,170
3.95 %
9,599,702
3.34 %
2,980,468
31.05 %
환경보호과
8,857,525
2.78 %
7,238,043
2.52 %
1,619,482
22.37 %
산림녹지과
7,532,580
2.37 %
5,851,088
2.04 %
1,681,492
28.74 %
건설과
32,945,163
10.35 %
29,053,711
10.12 %
3,891,452
13.39 %
재난안전관리과
3,767,412
1.18 %
3,136,969
1.09 %
630,443
20.10 %
도시개발과
27,231,405
8.56 %
23,121,984
8.05 %
4,109,421
17.77 %
주택지적과
4,805,936
1.51 %
7,134,508
2.48 %
△2,328,572
△32.64 %
직속기관
28,235,460
8.87 %
37,796,299
13.16 %
△9,560,839
△25.30 %
직속기관
28,235,460
8.87 %
37,796,299
13.16 %
△9,560,839
△25.30 %
보건소
4,584,191
1.44 %
9,030,960
3.14 %
△4,446,769
△49.24 %
농업기술센터
23,651,269
7.43 %
28,765,339
10.02 %
△5,114,070
△17.78 %
외청
1,267,134
0.40 %
1,922,962
0.67 %
△655,828
△34.11 %
의회사무국
1,267,134
0.40 %
1,922,962
0.67 %
△655,828
△34.11 %
의회사무국
1,267,134
0.40 %
1,922,962
0.67 %
△655,828
△34.11 %
사업소
12,994,945
4.08 %
14,200,583
4.94 %
△1,205,638
△8.49 %
2008년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계
【 조 직 별 】
(단위:천원)
구 분
구성비
구성비
증감율
예 산 액
전년도예산액
비교증감
사업소
12,994,945
4.08 %
14,200,583
4.94 %
△1,205,638
△8.49 %
수도사업소
10,260,125
3.22 %
9,662,700
3.36 %
597,425
6.18 %
환경사업소
353,338
0.11 %
671,927
0.23 %
△318,589
△47.41 %
순흥문화유적권관리사무소
1,588,121
0.50 %
2,008,472
0.70 %
△420,351
△20.93 %
여성복지회관
436,281
0.14 %
1,172,827
0.41 %
△736,546
△62.80 %
시민운동장관리사무소
357,080
0.11 %
684,657
0.24 %
△327,577
△47.85 %
읍면동
10,860,210
3.41 %
11,245,442
3.92 %
△385,232
△3.43 %
읍면동
10,860,210
3.41 %
11,245,442
3.92 %
△385,232
△3.43 %
풍기읍
1,202,742
0.38 %
1,261,483
0.44 %
△58,741
△4.66 %
이산면
664,813
0.21 %
687,125
0.24 %
△22,312
△3.25 %
평은면
569,585
0.18 %
539,381
0.19 %
30,204
5.60 %
문수면
607,481
0.19 %
595,188
0.21 %
12,293
2.07 %
장수면
628,592
0.20 %
637,278
0.22 %
△8,686
△1.36 %
안정면
696,181
0.22 %
703,812
0.25 %
△7,631
△1.08 %
봉현면
599,546
0.19 %
590,756
0.21 %
8,790
1.49 %
순흥면
640,824
0.20 %
729,085
0.25 %
△88,261
△12.11 %
단산면
659,544
0.21 %
714,841
0.25 %
△55,297
△7.74 %
부석면
809,703
0.25 %
796,854
0.28 %
12,849
1.61 %
상망동
478,980
0.15 %
477,602
0.17 %
1,378
0.29 %
하망동
422,102
0.13 %
455,758
0.16 %
△33,656
△7.38 %
영주1동
367,557
0.12 %
387,296
0.13 %
△19,739
△5.10 %
영주2동
271,864
0.09 %
292,296
0.10 %
△20,432
△6.99 %
휴천1동
408,043
0.13 %
434,806
0.15 %
△26,763
△6.16 %
휴천2동
390,651
0.12 %
387,748
0.14 %
2,903
0.75 %
휴천3동
497,295
0.16 %
515,495
0.18 %
△18,200
△3.53 %
가흥1동
488,945
0.15 %
544,322
0.19 %
△55,377
△10.17 %
가흥2동
455,762
0.14 %
494,316
0.17 %
△38,554
△7.80 %