2008년도 본예산 전체 일반회계
【 기 능 별 】
(단위:천원)
세 출 총 괄 표
분야ㆍ부문
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
전년도예산액
총 계
305,400,000
100.00 %
276,200,000
100.00 %
29,200,000
10.57 %
010 일반공공행정
27,518,585
9.01 %
22,201,033
8.04 %
5,317,552
23.95 %
011 입법및선거관리
998,824
0.33 %
861,964
0.31 %
136,860
15.88 %
013 지방행정ㆍ재정지원
1,233,980
0.40 %
1,101,930
0.40 %
132,050
11.98 %
016 일반행정
25,285,781
8.28 %
20,237,139
7.33 %
5,048,642
24.95 %
020 공공질서및안전
5,426,652
1.78 %
6,350,235
2.30 %
△923,583
△14.54 %
025 재난방재ㆍ민방위
5,426,652
1.78 %
6,350,235
2.30 %
△923,583
△14.54 %
050 교육
50,680
0.02 %
0
0.00 %
50,680
100.00 %
053 평생ㆍ직업교육
50,680
0.02 %
0
0.00 %
50,680
100.00 %
060 문화및관광
17,964,197
5.88 %
18,212,984
6.59 %
△248,787
△1.37 %
061 문화예술
4,397,060
1.44 %
2,672,037
0.97 %
1,725,023
64.56 %
062 관광
5,080,685
1.66 %
10,149,959
3.67 %
△5,069,274
△49.94 %
063 체육
2,586,116
0.85 %
2,112,523
0.76 %
473,593
22.42 %
064 문화재
5,900,336
1.93 %
3,278,465
1.19 %
2,621,871
79.97 %
070 환경보호
15,601,613
5.11 %
13,536,371
4.90 %
2,065,242
15.26 %
071 상하수도ㆍ수질
10,586,048
3.47 %
9,789,913
3.54 %
796,135
8.13 %
072 폐기물
4,179,655
1.37 %
3,280,623
1.19 %
899,032
27.40 %
073 대기
84,240
0.03 %
343,705
0.12 %
△259,465
△75.49 %
074 자연
53,590
0.02 %
92,150
0.03 %
△38,560
△41.84 %
076 환경보호일반
698,080
0.23 %
29,980
0.01 %
668,100
2228.49 %
080 사회복지
62,720,613
20.54 %
56,251,311
20.37 %
6,469,302
11.50 %
081 기초생활보장
21,307,725
6.98 %
19,294,433
6.99 %
2,013,292
10.43 %
082 취약계층지원
8,087,870
2.65 %
6,691,611
2.42 %
1,396,259
20.87 %
084 보육ㆍ가족및여성
9,167,163
3.00 %
8,408,197
3.04 %
758,966
9.03 %
085 노인ㆍ청소년
20,099,670
6.58 %
14,838,010
5.37 %
5,261,660
35.46 %
086 노동
367,785
0.12 %
374,302
0.14 %
△6,517
△1.74 %
087 보훈
234,400
0.08 %
0
0.00 %
234,400
100.00 %
088 주택
3,456,000
1.13 %
6,644,758
2.41 %
△3,188,758
△47.99 %
090 보건
3,571,944
1.17 %
4,667,265
1.69 %
△1,095,321
△23.47 %
091 보건의료
3,571,944
1.17 %
4,667,265
1.69 %
△1,095,321
△23.47 %
100 농림해양수산
43,027,476
14.09 %
40,633,627
14.71 %
2,393,849
5.89 %
101 농업ㆍ농촌
35,607,896
11.66 %
34,861,939
12.62 %
745,957
2.14 %
102 임업ㆍ산촌
7,403,430
2.42 %
5,757,548
2.08 %
1,645,882
28.59 %
2008년도 본예산 전체 일반회계
【 기 능 별 】
(단위:천원)
분야ㆍ부문
구성비
구성비
증감율
예 산 액
비교증감
전년도예산액
103 해양수산ㆍ어촌
16,150
0.01 %
14,140
0.01 %
2,010
14.21 %
110 산업ㆍ중소기업
6,612,375
2.17 %
6,026,367
2.18 %
586,008
9.72 %
114 산업진흥ㆍ고도화
6,433,450
2.11 %
5,991,688
2.17 %
441,762
7.37 %
115 에너지및자원개발
178,925
0.06 %
34,679
0.01 %
144,246
415.95 %
120 수송및교통
20,961,907
6.86 %
16,644,251
6.03 %
4,317,656
25.94 %
121 도로
14,275,879
4.67 %
10,895,554
3.94 %
3,380,325
31.02 %
126 대중교통ㆍ물류등기타
6,686,028
2.19 %
5,748,697
2.08 %
937,331
16.31 %
140 국토및지역개발
31,906,013
10.45 %
24,960,260
9.04 %
6,945,753
27.83 %
141 수자원
3,660,486
1.20 %
3,068,608
1.11 %
591,878
19.29 %
142 지역및도시
27,599,727
9.04 %
21,891,652
7.93 %
5,708,075
26.07 %
143 산업단지
645,800
0.21 %
0
0.00 %
645,800
100.00 %
160 예비비
9,436,163
3.09 %
7,492,256
2.71 %
1,943,907
25.95 %
161 예비비
9,436,163
3.09 %
7,492,256
2.71 %
1,943,907
25.95 %
900 기타
60,601,782
19.84 %
59,224,040
21.44 %
1,377,742
2.33 %
901 기타
60,601,782
19.84 %
59,224,040
21.44 %
1,377,742
2.33 %