2008년도 본예산 전체 일반회계
【 조 직 별 】
(단위:천원)
세 출 총 괄 표
구 분
구성비
구성비
증감율
예 산 액
전년도예산액
비교증감
총 계
305,400,000
100.00 %
276,200,000
100.00 %
29,200,000
10.57 %
본청
252,042,251
82.53 %
211,034,714
76.41 %
41,007,537
19.43 %
기획감사팀
13,220,237
4.33 %
12,395,536
4.49 %
824,701
6.65 %
기획감사팀
13,220,237
4.33 %
12,395,536
4.49 %
824,701
6.65 %
경제활성화팀
2,434,984
0.80 %
3,078,996
1.11 %
△644,012
△20.92 %
경제활성화팀
2,434,984
0.80 %
3,078,996
1.11 %
△644,012
△20.92 %
투자유치팀
4,993,891
1.64 %
3,188,795
1.15 %
1,805,096
56.61 %
투자유치팀
4,993,891
1.64 %
3,188,795
1.15 %
1,805,096
56.61 %
주민생활지원국
140,171,948
45.90 %
113,677,382
41.16 %
26,494,566
23.31 %
자치행정과
17,266,809
5.65 %
14,609,610
5.29 %
2,657,199
18.19 %
주민생활지원과
23,220,285
7.60 %
20,003,957
7.24 %
3,216,328
16.08 %
사회복지과
36,189,148
11.85 %
29,253,388
10.59 %
6,935,760
23.71 %
정보통신과
4,184,386
1.37 %
3,033,574
1.10 %
1,150,812
37.94 %
세무과
707,745
0.23 %
760,065
0.28 %
△52,320
△6.88 %
회계과
44,036,496
14.42 %
30,480,330
11.04 %
13,556,166
44.48 %
민원봉사과
340,656
0.11 %
315,387
0.11 %
25,269
8.01 %
문화관광과
14,226,423
4.66 %
15,221,071
5.51 %
△994,648
△6.53 %
지역개발국
91,221,191
29.87 %
78,694,005
28.49 %
12,527,186
15.92 %
새마을교통과
10,998,170
3.60 %
8,292,702
3.00 %
2,705,468
32.62 %
환경보호과
6,930,525
2.27 %
5,468,043
1.98 %
1,462,482
26.75 %
산림녹지과
7,532,580
2.47 %
5,851,088
2.12 %
1,681,492
28.74 %
건설과
31,585,163
10.34 %
26,976,711
9.77 %
4,608,452
17.08 %
재난안전관리과
3,767,412
1.23 %
3,136,969
1.14 %
630,443
20.10 %
도시개발과
25,601,405
8.38 %
21,833,984
7.91 %
3,767,421
17.25 %
주택지적과
4,805,936
1.57 %
7,134,508
2.58 %
△2,328,572
△32.64 %
직속기관
28,235,460
9.25 %
37,796,299
13.68 %
△9,560,839
△25.30 %
직속기관
28,235,460
9.25 %
37,796,299
13.68 %
△9,560,839
△25.30 %
보건소
4,584,191
1.50 %
9,030,960
3.27 %
△4,446,769
△49.24 %
농업기술센터
23,651,269
7.74 %
28,765,339
10.41 %
△5,114,070
△17.78 %
외청
1,267,134
0.41 %
1,922,962
0.70 %
△655,828
△34.11 %
의회사무국
1,267,134
0.41 %
1,922,962
0.70 %
△655,828
△34.11 %
의회사무국
1,267,134
0.41 %
1,922,962
0.70 %
△655,828
△34.11 %
사업소
12,994,945
4.26 %
14,200,583
5.14 %
△1,205,638
△8.49 %
2008년도 본예산 전체 일반회계
【 조 직 별 】
(단위:천원)
구 분
구성비
구성비
증감율
예 산 액
전년도예산액
비교증감
사업소
12,994,945
4.26 %
14,200,583
5.14 %
△1,205,638
△8.49 %
수도사업소
10,260,125
3.36 %
9,662,700
3.50 %
597,425
6.18 %
환경사업소
353,338
0.12 %
671,927
0.24 %
△318,589
△47.41 %
순흥문화유적권관리사무소
1,588,121
0.52 %
2,008,472
0.73 %
△420,351
△20.93 %
여성복지회관
436,281
0.14 %
1,172,827
0.42 %
△736,546
△62.80 %
시민운동장관리사무소
357,080
0.12 %
684,657
0.25 %
△327,577
△47.85 %
읍면동
10,860,210
3.56 %
11,245,442
4.07 %
△385,232
△3.43 %
읍면동
10,860,210
3.56 %
11,245,442
4.07 %
△385,232
△3.43 %
풍기읍
1,202,742
0.39 %
1,261,483
0.46 %
△58,741
△4.66 %
이산면
664,813
0.22 %
687,125
0.25 %
△22,312
△3.25 %
평은면
569,585
0.19 %
539,381
0.20 %
30,204
5.60 %
문수면
607,481
0.20 %
595,188
0.22 %
12,293
2.07 %
장수면
628,592
0.21 %
637,278
0.23 %
△8,686
△1.36 %
안정면
696,181
0.23 %
703,812
0.25 %
△7,631
△1.08 %
봉현면
599,546
0.20 %
590,756
0.21 %
8,790
1.49 %
순흥면
640,824
0.21 %
729,085
0.26 %
△88,261
△12.11 %
단산면
659,544
0.22 %
714,841
0.26 %
△55,297
△7.74 %
부석면
809,703
0.27 %
796,854
0.29 %
12,849
1.61 %
상망동
478,980
0.16 %
477,602
0.17 %
1,378
0.29 %
하망동
422,102
0.14 %
455,758
0.17 %
△33,656
△7.38 %
영주1동
367,557
0.12 %
387,296
0.14 %
△19,739
△5.10 %
영주2동
271,864
0.09 %
292,296
0.11 %
△20,432
△6.99 %
휴천1동
408,043
0.13 %
434,806
0.16 %
△26,763
△6.16 %
휴천2동
390,651
0.13 %
387,748
0.14 %
2,903
0.75 %
휴천3동
497,295
0.16 %
515,495
0.19 %
△18,200
△3.53 %
가흥1동
488,945
0.16 %
544,322
0.20 %
△55,377
△10.17 %
가흥2동
455,762
0.15 %
494,316
0.18 %
△38,554
△7.80 %