부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:주민생활지원과
정책:국가보훈 관리
단위:보훈관련지원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
주민생활지원과
23,220,285
20,003,957
3,216,328
[국 15,669,934]
[기 345,979]
[분 284,620]
[도 1,485,221]
[시 5,434,531]
국가보훈 관리
234,400
0
234,400
보훈관련지원
234,400
0
234,400
보훈단체 및 시설관리
234,400
0
234,400
101 인건비
9,240
0
9,240
35,000원 * 2명 * 8일 * 12회 =
35,000원 * 2명 * 3일 * 12회 =
10 기간제근로자등보수
○충혼탑 주변환경정비 인부임
○광복공원 주변환경정비 인부임
9,240
9,240
0
6,720
2,520
206 재료비
960
0
960
20,000원 * 4종 * 5회 =
20,000원 * 7종 * 4회 =
01 재료비
○충혼탑 주변 환경정비용 약품구입 지원
○광복공원 환경정비용 작업도구
960
960
0
400
560
307 민간이전
151,700
0
151,700
12,000,000원 * 4단체 =
10,000,000원 * 1단체 =
3,000,000원 * 12월 =
2,000,000원 * 1회 =
15,000,000원 * 1회 =
10,000,000원 * 1회 =
=
4,500,000원 * 1회 =
70,000원 * 60명 =
3,750,000원 * 4단체 * 1회 =
02 민간경상보조
○보훈4단체운영비지원
○재향군인회 운영비 지원
○대한광복단기념공원 관리운영비 지원
04 민간행사보조
○삼일절 행사 지원
○현충일행사지원
○6.25 행사 지원
○광복절 행사 지원
○호국보훈의달 국립묘지 참배
○호국보훈의 달 중상이자 및 극빈회원 위
○호국영령 추념제 및 망향제
94,000
57,700
94,000
0
48,000
10,000
36,000
57,700
0
2,000
15,000
10,000
2,000
4,500
4,200
15,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:국가보훈 관리
단위:보훈관련지원
5,000,000원 * 1회 =
○재향군인회 체육대회 지원
5,000
401 시설비및부대비
10,000
0
10,000
10,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○충혼탑 주변 보수사업
10,000
10,000
0
10,000
402 민간자본이전
62,500
0
62,500
10,000원 * 250회 =
20,000,000원 * 1식 =
40,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○국가유공자 문패 제작 설치
○영주독립운동사 발간
○보훈회관 환경개선 사업
62,500
62,500
0
2,500
20,000
40,000
취약계층 지원
1,065,195
335,222
729,973
[국 344,145]
335,222
[분 138,276]
335,222
[도 45,064]
335,222
[시 537,710]
335,222
취약계층지원
1,065,195
335,222
729,973
[국 344,145]
335,222
[분 138,276]
335,222
[도 45,064]
335,222
[시 537,710]
335,222
취약계층지원
86,980
151,816
△64,836
201 일반운영비
3,400
2,000
1,400
200,000원 * 12월 =
500,000원 * 1개소 =
500,000원 * 1개소 =
02 공공운영비
○공공요금
―관리사 및 병사 전기사용료
○시설관리 유지비
―관리사
―병사
3,400
1,400
2,000
2,400
2,400
1,000
500
500
301 일반보상금
60,000
90,000
△30,000
100,000원 * 50세대 * 12월 =
01 사회보장적수혜금
○차상위층 생계비
60,000
△30,000
90,000
60,000
307 민간이전
23,580
37,180
△13,600
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:취약계층 지원
단위:취약계층지원
200,000원 * 3가구 * 12월 =
20,000원 * 13명 * 12월 =
50,000원 * 10명 =
500,000원 * 5구 =
5,000원 * 1명 * 2식 * 133일 =
50,000원 * 10조 =
40,000원 * 5착 * 5회 =
20,000원 * 6회 =
11,000원 * 210일 =
5,000,000원 * 1개소 =
01 의료및구료비
○긴급구호
○행려자 구호
○부랑인 및 행려자 비급여부분 의료비
○행려사망자 장제비
○일시보호소(격리병사)운영
―환자급식비
―침구구입비
―환자복
―환자구호품(비누,치약등)
―일시보호소(격리병사)난방비(유류)
02 민간경상보조
○푸드뱅크사업 운영비 지원
18,580
5,000
△18,600
37,180
7,200
3,120
500
2,500
5,260
1,330
500
1,000
120
2,310
5,000
0
5,000
지역사회 복지증진
22,120
0
22,120
201 일반운영비
20,440
0
20,440
2,000,000원 * 1식 =
70,000원 * 16명 * 6회 =
70,000원 * 16명 * 6회 =
5,000원 * 500부 * 2회 =
01 사무관리비
○지역사회복지계획 평가
○지역사회복지협의체 위원수당
―대표협의체
―실무협의체
○주민생활지원서비스 안내책자 제작
20,440
20,440
0
2,000
13,440
6,720
6,720
5,000
301 일반보상금
1,680
0
1,680
70,000원 * 2일 * 12명 =
10 행사실비보상금
○지역사회복지협의체 회의참석 여비
1,680
1,680
0
1,680
선진사회복지해외연수지원(도)
4,000
0
4,000
[도 1,000]
0
[시 3,000]
0
202 여비
4,000
0
4,000
[도 1,000]
0
[시 3,000]
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:취약계층 지원
단위:취약계층지원
4,000,000원 * 1인 =
03 국외여비
○선진사회복지해외연수지원
4,000
[도 1,000]
[시 3,000]
4,000
0
4,000
[도 1,000]
[시 3,000]
차상위계층 양곡할인(국)
14,400
0
14,400
[국 11,520]
0
[도 1,150]
0
[시 1,730]
0
301 일반보상금
14,400
0
14,400
[국 11,520]
0
[도 1,150]
0
[시 1,730]
0
20,000원 * 720명 =
01 사회보장적수혜금
○차상위계층양곡할인지원
14,400
[국 11,520]
[도 1,150]
[시 1,730]
14,400
0
14,400
[국 11,520]
[도 1,150]
[시 1,730]
긴급복지지원사업(도)
59,148
183,406
△124,258
[국 47,318]
183,406
[도 4,732]
183,406
[시 7,098]
183,406
301 일반보상금
59,148
183,406
△124,258
[국 47,318]
183,406
[도 4,732]
183,406
[시 7,098]
183,406
1,314,400원 * 45명 =
01 사회보장적수혜금
○긴급복지지원사업
59,148
[국 47,318]
[도 4,732]
[시 7,098]
△124,258
183,406
59,148
[국 47,318]
[도 4,732]
[시 7,098]
사회복지관 특화사업(도)
5,000
0
5,000
[도 1,500]
0
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:취약계층 지원
단위:취약계층지원
사회복지관 특화사업(도)
[시 3,500]
0
307 민간이전
5,000
0
5,000
[도 1,500]
0
[시 3,500]
0
5,000,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○사회복지관특화사업
5,000
[도 1,500]
[시 3,500]
5,000
0
5,000
[도 1,500]
[시 3,500]
지역복지서비스 혁신사업(국)
407,581
0
407,581
[국 285,307]
0
[도 36,682]
0
[시 85,592]
0
307 민간이전
407,581
0
407,581
[국 285,307]
0
[도 36,682]
0
[시 85,592]
0
407,581,000원 * 1식 =
05 민간위탁금
○지역사회서비스혁신사업
407,581
[국 285,307]
[도 36,682]
[시 85,592]
407,581
0
407,581
[국 285,307]
[도 36,682]
[시 85,592]
사회복지관운영
375,800
0
375,800
[분 75,160]
0
[시 300,640]
0
307 민간이전
375,800
0
375,800
[분 75,160]
0
[시 300,640]
0
375,800,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○사회복지관 운영
375,800
[분 75,160]
[시 300,640]
375,800
0
375,800
[분 75,160]
[시 300,640]
재가복지센터운영
90,166
0
90,166
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:취약계층 지원
단위:취약계층지원
재가복지센터운영
[분 63,116]
0
[시 27,050]
0
307 민간이전
90,166
0
90,166
[분 63,116]
0
[시 27,050]
0
90,166,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○재가복지센터운영
90,166
[분 63,116]
[시 27,050]
90,166
0
90,166
[분 63,116]
[시 27,050]
국민기초생활보장
17,788,390
15,957,409
1,830,981
[국 14,155,872]
15,957,409
[도 1,250,428]
15,957,409
[시 2,382,090]
15,957,409
저소득층기초생활보장
17,788,390
15,957,409
1,830,981
[국 14,155,872]
15,957,409
[도 1,250,428]
15,957,409
[시 2,382,090]
15,957,409
저소득층 수학여행비지원
26,250
0
26,250
301 일반보상금
26,250
0
26,250
150,000원 * 150명 * 50/100 =
120,000원 * 150명 * 50/100 =
80,000원 * 150명 * 50/100 =
01 사회보장적수혜금
○저소득층 수학여행비 지원
―고등학생
―중학생
―초등학생
26,250
26,250
0
26,250
11,250
9,000
6,000
저소득층 연탄보일러 개체사업
28,000
28,000
0
402 민간자본이전
28,000
28,000
0
400,000원 * 70세대 =
01 민간자본보조
○저소득층 연탄보일러 개체사업
28,000
28,000
28,000
국민기초생활보장수급자 급여지원(국)
17,694,840
15,889,009
1,805,831
[국 14,155,872]
15,889,009
[도 1,238,638]
15,889,009
[시 2,300,330]
15,889,009
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득층기초생활보장
301 일반보상금
17,529,840
15,724,009
1,805,831
[국 14,023,872]
15,724,009
[도 1,227,088]
15,724,009
[시 2,278,880]
15,724,009
13,657,856,000원 * 1식 =
3,157,375,000원 * 1식 =
457,520,000원 * 1식 =
72,385,000원 * 1식 =
24,000원 * 2월 * 3,848명 =
01 사회보장적수혜금
○생계급여
○주거급여
○교육급여
○해산장제급여
○국민기초생활보장수급자 급여지원(월동난
방비)
17,529,840
[국 10,926,285]
[도 956,050]
[시 1,775,521]
[국 2,525,900]
[도 221,016]
[시 410,459]
[국 366,016]
[도 32,026]
[시 59,478]
[국 57,908]
[도 5,067]
[시 9,410]
[국 147,763]
[도 12,929]
[시 24,012]
1,805,831
15,724,009
13,657,856
[국 10,926,285]
[도 956,050]
[시 1,775,521]
3,157,375
[국 2,525,900]
[도 221,016]
[시 410,459]
457,520
[국 366,016]
[도 32,026]
[시 59,478]
72,385
[국 57,908]
[도 5,067]
[시 9,410]
184,704
[국 147,763]
[도 12,929]
[시 24,012]
307 민간이전
165,000
165,000
0
[국 132,000]
165,000
[도 11,550]
165,000
[시 21,450]
165,000
1,500,000원 * 110가구 =
05 민간위탁금
○주거현물급여 집수리사업
165,000
[국 132,000]
165,000
165,000
[국 132,000]
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:저소득층기초생활보장
[도 11,550]
[시 21,450]
[도 11,550]
[시 21,450]
기술교육이수자취업장려금(도)
6,000
8,000
△2,000
[도 1,800]
8,000
[시 4,200]
8,000
301 일반보상금
6,000
8,000
△2,000
[도 1,800]
8,000
[시 4,200]
8,000
200,000원 * 30명 =
01 사회보장적수혜금
○기술교육이수자취업장려금
6,000
[도 1,800]
[시 4,200]
△2,000
8,000
6,000
[도 1,800]
[시 4,200]
저소득층 월동생계비지원(도)
33,300
32,400
900
[도 9,990]
32,400
[시 23,310]
32,400
301 일반보상금
33,300
32,400
900
[도 9,990]
32,400
[시 23,310]
32,400
90,000원 * 370명 =
01 사회보장적수혜금
○저소득층월동생계비지원
33,300
[도 9,990]
[시 23,310]
900
32,400
33,300
[도 9,990]
[시 23,310]
저소득층 생활안정 지원
2,008,618
1,984,457
24,161
[국 1,102,862]
1,984,457
[기 345,979]
1,984,457
[분 1,613]
1,984,457
[도 149,732]
1,984,457
[시 408,432]
1,984,457
자활사업
2,008,618
1,984,457
24,161
[국 1,102,862]
1,984,457
[기 345,979]
1,984,457
[분 1,613]
1,984,457
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활사업
자활사업
[도 149,732]
1,984,457
[시 408,432]
1,984,457
자활근로사업
61,027
55,224
5,803
[분 1,613]
55,224
[시 59,414]
55,224
201 일반운영비
11,560
9,600
1,960
800,000원 * 12월 =
70,000원 * 7명 * 4회 =
01 사무관리비
○영주지역자활센터 사무실 임차
○자활기관협의체 위원수당
11,560
1,960
9,600
9,600
1,960
301 일반보상금
700
700
0
70,000원 * 10명 * 1일 =
10 행사실비보상금
○자활자립 시상식 참석여비
700
700
700
307 민간이전
48,767
44,924
3,843
[분 1,613]
44,924
[시 47,154]
44,924
27,000원 * 8명 * 20일 * 10월 =
7,000원 * 2명 * 3일 * 48주 =
5,400,000원 * 8명 * 6.3/1,000 =
5,400,000원 * 8명 * 7/1,000 =
5,400,000원 * 8명 * 2.385% =
5,400,000원 * 8명 * 4.5% =
05 민간위탁금
○차상위계층 복지시설 도우미사업 인건비
○지역봉사사업
06 보험금
○차상위계층 복지시설 도우미사업 4대보험
가입
―산재보험
―고용보험
―건강보험
―국민연금
45,216
[분 1,613]
[시 403]
3,551
292
44,924
43,200
2,016
[분 1,613]
[시 403]
3,551
0
3,551
273
303
1,031
1,944
자활근로사업(국)
1,116,727
1,164,288
△47,561
[국 893,382]
1,164,288
[도 44,669]
1,164,288
[시 178,676]
1,164,288
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활사업
101 인건비
315,520
297,585
17,935
[국 252,416]
297,585
[도 12,621]
297,585
[시 50,483]
297,585
29,000원 * 16일 * 68명 * 10월 =
10 기간제근로자등보수
○자활근로사업지원
315,520
[국 252,416]
[도 12,621]
[시 50,483]
17,935
297,585
315,520
[국 252,416]
[도 12,621]
[시 50,483]
206 재료비
5,127
2,703
2,424
[국 4,102]
2,703
[도 205]
2,703
[시 820]
2,703
15,775원 * 65명 * 5종 =
01 재료비
○자활근로사업재료비
5,127
[국 4,102]
[도 205]
[시 820]
2,424
2,703
5,127
[국 4,102]
[도 205]
[시 820]
307 민간이전
796,080
864,000
△67,920
[국 636,864]
864,000
[도 31,843]
864,000
[시 127,373]
864,000
31,000원 * 20일 * 107명 * 12월 =
05 민간위탁금
○시장진입형 사회적일자리형 자활근로사업
796,080
[국 636,864]
[도 31,843]
[시 127,373]
△67,920
864,000
796,080
[국 636,864]
[도 31,843]
[시 127,373]
자활장려금지원(국)
95,545
108,920
△13,375
[국 76,436]
108,920
[도 7,644]
108,920
[시 11,465]
108,920
301 일반보상금
95,545
108,920
△13,375
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활사업
301 일반보상금
[국 76,436]
108,920
[도 7,644]
108,920
[시 11,465]
108,920
1,110,988원 * 86명 =
01 사회보장적수혜금
○자활장려금지원
95,545
[국 76,436]
[도 7,644]
[시 11,465]
△13,375
108,920
95,545
[국 76,436]
[도 7,644]
[시 11,465]
지역자활센터 운영비지원(국)
190,063
185,025
5,038
[국 133,044]
185,025
[도 22,808]
185,025
[시 34,211]
185,025
307 민간이전
190,063
185,025
5,038
[국 133,044]
185,025
[도 22,808]
185,025
[시 34,211]
185,025
190,063,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○지역자활센터운영비지원
190,063
[국 133,044]
[도 22,808]
[시 34,211]
5,038
185,025
190,063
[국 133,044]
[도 22,808]
[시 34,211]
가사간병방문도우미사업(복권기금)(국)
494,256
420,000
74,256
[기 345,979]
420,000
[도 59,311]
420,000
[시 88,966]
420,000
307 민간이전
494,256
420,000
74,256
[기 345,979]
420,000
[도 59,311]
420,000
[시 88,966]
420,000
7,722,750원 * 64명 =
05 민간위탁금
○가사간병방문도우미사업(복권기금)
494,256
[기 345,979]
74,256
420,000
494,256
[기 345,979]
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활사업
[도 59,311]
[시 88,966]
[도 59,311]
[시 88,966]
저소득층 주거환경개선사업(도)
45,000
45,000
0
[도 13,500]
45,000
[시 31,500]
45,000
307 민간이전
45,000
45,000
0
[도 13,500]
45,000
[시 31,500]
45,000
1,500,000원 * 30가구 =
05 민간위탁금
○저소득층주거환경개선사업
45,000
[도 13,500]
[시 31,500]
45,000
45,000
[도 13,500]
[시 31,500]
집수리사업단운영지원(도)
6,000
6,000
0
[도 1,800]
6,000
[시 4,200]
6,000
307 민간이전
6,000
6,000
0
[도 1,800]
6,000
[시 4,200]
6,000
6,000,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○집수리사업단운영지원
6,000
[도 1,800]
[시 4,200]
6,000
6,000
[도 1,800]
[시 4,200]
자원봉사센터 운영
119,496
0
119,496
[국 17,948]
0
[도 15,974]
0
[시 85,574]
0
자원봉사센터운영
119,496
0
119,496
[국 17,948]
0
[도 15,974]
0
[시 85,574]
0
자원봉사센터운영 지원
24,600
0
24,600
301 일반보상금
8,600
0
8,600
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:자원봉사센터 운영
단위:자원봉사센터운영
3,000,000원 * 1명 =
70,000원 * 1일 * 40명 =
70,000원 * 1일 * 40명 =
07 민간인국외여비
○자원봉사센터 해외박람회 참석
10 행사실비보상금
○자원봉사자 교육여비
○자원봉사활성화 다짐대회 참가여비
3,000
5,600
3,000
0
3,000
5,600
0
2,800
2,800
307 민간이전
16,000
0
16,000
500부 * 12,000원 =
10,000,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○자원봉사활동 백서 발간
04 민간행사보조
○자원봉사박람회 개최
6,000
10,000
6,000
0
6,000
10,000
0
10,000
시군자원봉사코디네이터및보험료지원(국)
35,896
0
35,896
[국 17,948]
0
[도 8,974]
0
[시 8,974]
0
307 민간이전
35,896
0
35,896
[국 17,948]
0
[도 8,974]
0
[시 8,974]
0
6,000,000원 * 1식 =
29,896,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○보험료지원
○코디네이터지원
35,896
[국 3,000]
[도 1,500]
[시 1,500]
[국 14,948]
[도 7,474]
[시 7,474]
35,896
0
6,000
[국 3,000]
[도 1,500]
[시 1,500]
29,896
[국 14,948]
[도 7,474]
[시 7,474]
자원봉사활성화(도)
59,000
0
59,000
[도 7,000]
0
[시 52,000]
0
307 민간이전
59,000
0
59,000
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:자원봉사센터 운영
단위:자원봉사센터운영
307 민간이전
[도 7,000]
0
[시 52,000]
0
4,000,000원 * 1식 =
55,000,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○자원봉사마일리지제도운영
05 민간위탁금
○시군자원봉사센터운영지원
4,000
[도 2,000]
[시 2,000]
55,000
[도 5,000]
[시 50,000]
4,000
0
4,000
[도 2,000]
[시 2,000]
55,000
0
55,000
[도 5,000]
[시 50,000]
공공근로 및 직업안정
367,785
374,302
△6,517
[국 49,107]
374,302
[분 144,731]
374,302
[도 24,023]
374,302
[시 149,924]
374,302
공공근로 및 직업안정
367,785
374,302
△6,517
[국 49,107]
374,302
[분 144,731]
374,302
[도 24,023]
374,302
[시 149,924]
374,302
취업 및 직업안정 지원
21,200
0
21,200
101 인건비
20,000
0
20,000
50,000원 * 400명 =
10 기간제근로자등보수
○청소년 연수수당
20,000
20,000
0
20,000
201 일반운영비
1,200
0
1,200
100,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○취업정보센터 홈페이지 유지보수비
1,200
1,200
0
1,200
공공근로사업(도)
287,062
299,018
△11,956
[분 144,731]
299,018
[도 18,815]
299,018
[시 123,516]
299,018
101 인건비
277,556
299,018
△21,462
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:공공근로 및 직업안정
단위:공공근로 및 직업안정
101 인건비
[분 144,731]
299,018
[도 18,815]
299,018
[시 114,010]
299,018
33,003원 * 8,410명 =
10 기간제근로자등보수
○공공근로사업인부임
277,556
[분 144,731]
[도 18,815]
[시 114,010]
△21,462
299,018
277,556
[분 144,731]
[도 18,815]
[시 114,010]
201 일반운영비
5,000
0
5,000
500,000원 * 10회 =
01 사무관리비
○공공근로사업추진 운영비
5,000
5,000
0
5,000
206 재료비
4,506
0
4,506
10,013원 * 3종 * 150명 =
01 재료비
○공공근로사업 재료비
4,506
4,506
0
4,506
지역실업자 직업훈련(국)
52,084
66,964
△14,880
[국 41,668]
66,964
[도 5,208]
66,964
[시 5,208]
66,964
301 일반보상금
52,084
66,964
△14,880
[국 41,668]
66,964
[도 5,208]
66,964
[시 5,208]
66,964
2,480,190원 * 21명 =
01 사회보장적수혜금
○지역실업자직업훈련
52,084
[국 41,668]
[도 5,208]
[시 5,208]
△14,880
66,964
52,084
[국 41,668]
[도 5,208]
[시 5,208]
농어민지역실업자 직업훈련(도)
7,439
0
7,439
[국 7,439]
0
301 일반보상금
7,439
0
7,439
[국 7,439]
0
01 사회보장적수혜금
7,439
7,439
0
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:공공근로 및 직업안정
단위:공공근로 및 직업안정
2,479,666원 * 3명 =
○농어민지역실업자직업훈련
[국 7,439]
7,439
[국 7,439]
행정운영경비(주민생활지원과)
125,684
0
125,684
인력운영비
27,534
0
27,534
인력운영비
27,534
0
27,534
101 인건비
22,134
0
22,134
38,000원 * 1명 * 250일 =
9,500,000원 * 1/3 =
9,500,000원 * 1.5/12 =
40,000원 * 1명 * 12월 =
20,000원 * 1명 * 12월 =
5,000원 * 3년 * 1명 * 12월 =
38,000원 /8시간 * 150% * 15시간 * 1명 *
12월 =
38,000원 * 150% * 50일 * 1명 =
38,000원 * 1명 * 52주 =
38,000원 * 1명 * 15년 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 1명 =
09 무기계약근로자보수
○일시보호소 관리인
―기본급
―상여금
―명절휴가비
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ기타
―근속가산수당
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
―급량비
―피복비
22,134
22,134
0
22,134
9,500
3,167
1,188
720
480
240
180
1,283
2,850
1,976
570
600
100
203 업무추진비
4,200
0
4,200
350,000원 * 12월 =
04 부서운영업무추진비
○주민생활지원과
4,200
4,200
0
4,200
204 직무수행경비
1,200
0
1,200
100,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○주민생활지원과장 직책급업무추진비
1,200
1,200
0
1,200
기본경비
98,150
0
98,150
기본경비
98,150
0
98,150
201 일반운영비
20,950
0
20,950
01 사무관리비
20,950
20,950
0
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부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:행정운영경비(주민생활지원과)
단위:기본경비
10,000원 * 20박스 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 20명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 5대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회* 5대 =
100,000원 * 20대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 20명 * 12월 =
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모 도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리(소형)
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
2,400
7,200
1,200
600
8,350
500
250
1,000
5,000
1,000
600
1,200
202 여비
77,200
0
77,200
20,000원 * 12일 * 20명 * 12월 =
70,000원 * 14일 * 20명 =
01 국내여비
○주민생활과 업무추진여비
―관내여비
―관외여비
77,200
77,200
0
77,200
57,600
19,600
재무활동(주민생활지원과)
1,510,717
1,352,567
158,150
내부거래지출
1,510,717
1,352,567
158,150
내부거래지출
1,510,717
1,352,567
158,150
701 기타회계전출금
1,510,717
1,352,567
158,150
18,883,952,000원 * 8/100 =
01 기타회계전출금
○의료급여기금 특별회계 전출금(지방비 부
담액)
1,510,717
158,150
1,352,567
1,510,717
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