부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:하망동
정책:하망동 사업경비
단위:하망동 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
하망동
422,102
455,758
△33,656
하망동 사업경비
314,613
340,052
△25,439
하망동 관리
112,613
133,052
△20,439
보건환경관리
2,853
2,990
△137
101 인건비
1,750
1,750
0
35,000원 * 1명 * 50일 =
10 기간제근로자등보수
○하망동 하계방역인부
1,750
1,750
1,750
206 재료비
1,103
1,240
△137
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 400ℓ =
2,080원 * 200ℓ =
01 재료비
○휘발유
○경 유
○확산제
1,103
△137
1,240
155
532
416
보안등 유지관리
5,140
4,872
268
201 일반운영비
5,140
4,872
268
50,000원 * 257등 * 40/100 =
02 공공운영비
○보안등 수리비
5,140
268
4,872
5,140
국토공원화 사업
7,020
7,220
△200
101 인건비
6,020
6,020
0
35,000원 * 2명 * 7일 * 3회 =
35,000원 * 1명 * 50일 =
35,000원 * 10명 * 3회 =
35,000원 * 1명 * 50회 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방풀베기 인부임등
○원당로 수목원 공중화장실 청소인부임
○국토공원화 인부임
○5일장관리 및 자연정화 활동
6,020
6,020
1,470
1,750
1,050
1,750
201 일반운영비
700
700
0
50,000원 * 10회 =
50,000원 * 4회 =
01 사무관리비
○가로기게양 장비임차
○꽃길조성 등 장비임차
700
700
500
200
206 재료비
300
500
△200
10,000원 * 10종 =
5,000원 * 2회 * 10포 =
01 재료비
○병충해방제 약제 구입
○퇴비 및 비료구입
300
△200
500
100
100
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:하망동
정책:하망동 사업경비
단위:하망동 관리
5,000원 * 5종 * 4회 =
○기타 작업도구 등 구입
100
주민자치 기반강화
97,600
117,970
△20,370
301 일반보상금
92,600
107,370
△14,770
200,000원 * 1회 * 25명 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 25명 * 1월 =
20,000원 * 2회 * 25명 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 122명 * 1월 =
5,000원 * 75명 * 12월 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본수당
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회등 회의참석자 급식비
88,100
4,500
88,100
82,000
60,000
10,000
12,000
6,100
△3,250
7,750
4,500
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민체육대회참가경비 지원
5,000
5,000
5,000
소규모 주민편익사업
202,000
207,000
△5,000
소규모 주민편익 사업
202,000
207,000
△5,000
401 시설비및부대비
202,000
207,000
△5,000
200,000,000원 * 1식 =
200,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업비
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
200,000
2,000
△5,000
205,000
200,000
2,000
2,000
행정운영경비(하망동)
107,489
115,706
△8,217
인력운영비
40,153
39,641
512
인력운영비
40,153
39,641
512
101 인건비
28,993
28,481
512
7,325원 * 9인 * 36시간 * 12월 * 1.018 =
02 수당
○시간외근무수당
28,993
512
28,481
28,993
203 업무추진비
9,360
9,360
0
6,000,000원 * 1명 =
01 기관운영업무추진비
○동장
6,000
6,000
6,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:하망동
정책:행정운영경비(하망동)
단위:인력운영비
40,000원 * 9명 =
250,000원 * 12월 =
02 정원가산업무추진비
○하망동
04 부서운영업무추진비
○하망동
360
3,000
360
360
3,000
3,000
204 직무수행경비
1,800
1,800
0
150,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○하망동장 직책급업무추진비
1,800
1,800
1,800
기본경비
67,336
76,065
△8,729
기본경비
67,336
76,065
△8,729
201 일반운영비
36,886
41,815
△4,929
10,000원 * 9박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 9명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 2대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 2대 =
100,000원 * 9대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 9명 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
300,000월 * 12월 =
30,000원 * 12월 =
50,000원 * 2회 =
01 사무관리비
○복사용지구입
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수선비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리비
―기타 장비수리비
○기본사무용품비
02 공공운영비
○문서발송 우편료
○전화요금
○전기사용료
○상하수도료
○환경개선부담금
21,790
15,096
△20,025
41,815
1,080
1,620
1,200
600
12,100
7,500
4,600
4,650
500
100
1,000
2,000
450
600
540
15,096
0
1,800
2,400
3,600
360
100
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:하망동
정책:행정운영경비(하망동)
단위:기본경비
50,000원 * 2회 =
100,000원 * 1회 =
2,500원 * 8시간 * 1㎉ * 120일 =
950원 * 8시간 * 120일 * 3대 =
1,500,000원 * 1식 =
○전기안전검사수수료
○정화조청소
○온수보일러
○석유난로
○건물관리유지비
100
100
2,400
2,736
1,500
202 여비
30,150
30,150
0
70,000원 * 5일 * 9명 =
250,000원 * 9명 * 12월 =
01 국내여비
○하망동 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○하망동 직원 월액여비
3,150
27,000
3,150
3,150
27,000
27,000
405 자산취득비
300
4,100
△3,800
300,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○주민인감스캐너
300
△3,800
4,100
300
- 4 -