세부지출내역
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(단위 : 원)
지급일시 |
부서명 |
회계구분 |
경비구분 |
세부사업명 |
통계목 |
사업개요 |
지출액 |
영수인 |
지급명령 번호 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
산불방지 |
공공운영비 |
휴대용 와이파이 공유기(10월) |
16,500 |
***
|
00000439 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
산불방지 |
공공운영비 |
산불현장 영상모니터시스템(항공영상전송장치) 통신비 지출(10월) |
16,800 |
***
|
00000440 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
산불방지 |
공공운영비 |
산불진화대기소 전기요금 납부 (9월) |
269,250 |
***
|
00000441 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
일상-관내여비(10월-1) |
120,000 |
***
|
00000442 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
일상-관내여비(10월-1) |
100,000 |
***
|
00000442 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
일상-관내여비(10월-1) |
100,000 |
***
|
00000442 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
일상-관내여비(10월-1) |
150,000 |
***
|
00000442 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
일상-관내여비(10월-1) |
130,000 |
***
|
00000442 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
일상-관내여비(10월-1) |
120,000 |
***
|
00000442 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
일상-관내여비(10월-1) |
60,000 |
***
|
00000442 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
일상-관내여비(10월-1) |
60,000 |
***
|
00000442 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
일상-관내여비(10월-1) |
120,000 |
***
|
00000442 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
일상-관내여비(10월-1) |
110,000 |
***
|
00000442 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
일상-관내여비(10월-1) |
130,000 |
***
|
00000442 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
일상-관내여비(10월-1) |
40,000 |
***
|
00000442 |
2024.10.17
|
산림과 |
일반회계 |
|
산림병해충 방제 |
공공운영비 |
2024년 9월 방제단 대기소 전기료 |
42,840 |
***
|
00000443 |
2024.10.17
|
|
일반회계 |
|
(국)지역사랑상품권 발행 지원 |
기타보상금 |
2024년 9월 모바일영주사랑상품권 캐시백 적립액(할인보전액) 지급 |
299,116,310 |
***
|
00018516 |
2024.10.17
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
사무관리비 |
2024년 정수기 관리비 지급(경제산업국장실) |
28,900 |
***
|
00000389 |
2024.10.17
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
관외출장여비(배지선/청송)_10.7.~10.8. |
121,400 |
***
|
00000390 |
2024.10.17
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
관외출장여비(배지선/천안)_9.23.~9.27. |
485,200 |
***
|
00000391 |
2024.10.17
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
관외출장여비(손현숙,윤신혜/대구)_10.11. |
81,000 |
***
|
00000392 |
2024.10.17
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
관외출장여비(손현숙,윤신혜/대구)_10.11. |
81,000 |
***
|
00000392 |
2024.10.17
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
관외출장여비(김영웅/서울)_10.12. |
93,600 |
***
|
00000393 |
2024.10.17
|
복지정책과 |
일반회계 |
|
(국)긴급복지 |
사회보장적수혜금(국고보조재원) |
긴급복지 생계비 지급(김선○) |
713,100 |
***
|
00018491 |
2024.10.17
|
복지정책과 |
일반회계 |
|
복지분야사회복무요원인건비지원(전환사업) |
사회복무요원보상금 |
사회복지시설 사회복무요원 제복구입(유지웅,이정민) |
330 |
***
|
00018500 |
2024.10.17
|
복지정책과 |
일반회계 |
|
복지분야사회복무요원인건비지원(전환사업) |
사회복무요원보상금 |
사회복지시설 사회복무요원 제복구입(유지웅,이정민) |
62,000 |
***
|
00018500 |
2024.10.17
|
관광진흥과 |
일반회계 |
|
관광객 편의지원 |
사무관리비 |
죽계구곡 데크길 안내판 내용 수정 |
200,000 |
***
|
00018495 |
2024.10.17
|
관광진흥과 |
일반회계 |
|
관광객 편의지원 |
사무관리비 |
죽계구곡 데크길 안내판 내용 수정 |
200,000 |
***
|
00018495 |
2024.10.17
|
관광진흥과 |
일반회계 |
|
배점분교 글램핑장 운영 및 관리 |
시설비 |
영주시 여우골 글램핑장 메시형울타리 구입 설치 |
42,930 |
***
|
00018499 |
2024.10.17
|
관광진흥과 |
일반회계 |
|
배점분교 글램핑장 운영 및 관리 |
시설비 |
영주시 여우골 글램핑장 메시형울타리 구입 설치 |
7,950,000 |
***
|
00018499 |